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凈利最高超10億元!又一批儀器儀表企業(yè)披露2024年度業(yè)績預告

2025-02-12 10:33:29儀表網閱讀量:16567 我要評論


  進入2025年以來,A股市場的上市公司紛紛披露了年度業(yè)績預告,為投資者描繪了一幅幅或喜或憂的經營畫卷。近日,又有一批儀器儀表企業(yè)披露了2024年度業(yè)績預告,凈利潤最高超10億元。
 
  智能自控
 
  日前,智能自控(SZ 002877)發(fā)布業(yè)績預告,預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤2700萬元~4000萬元,同比下降61.89%~74.28%;基本每股收益0.08元~0.11元。
 
  報告期業(yè)績同向下降的主要原因:1、報告期公司營業(yè)收入較上年同期有所增長,但受市場競爭影響毛利率較上年同期有所下降。2、報告期公司應收賬款較上年同期有所增加,信用減值損失計提金額同向增加。
 
  燦瑞科技
 
  日前,燦瑞科技(688061)披露2024年度業(yè)績預告,預計2024年實現營業(yè)收入5億元至6億元,同比增長9.99%-31.99%;歸母凈利潤虧損4800萬元至6800萬元,上年同期盈利959.33萬元;扣非凈利潤虧損8400萬元至1.04億元,上年同期虧損3480.67萬元。
 
  報告期業(yè)績變化的主要原因:1、隨著下游消費電子行業(yè)逐步復蘇,公司2024年產品銷量實現了提升,收入規(guī)模同比取得增長。但由于市場競爭仍較為激烈,產品價格有所下降,影響了公司整體毛利率水平。2、公司立足未來長遠發(fā)展,結合實際情況制定了適合的產品發(fā)展定位及發(fā)展策略,并圍繞未來發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)加大研發(fā)投入,因此研發(fā)開支有所增加。
 
  西測測試
 
  1月20日,西測測試(301306.SZ)披露業(yè)績預告,預計2024年虧損11,600.00萬元–16,500.00萬元,扣非虧損12,157.52萬元–17,057.52萬元,營業(yè)收入36,000.00萬元–42,000.00萬元。
 
  業(yè)績變動原因說明:1、報告期內,為繼續(xù)實現產品制造及檢驗檢測“一站式服務”的戰(zhàn)略目標,公司加大電子裝聯業(yè)務的市場開拓力度,電子裝聯業(yè)務銷售收入同比增長約450%,主要為民品客戶業(yè)務增長較大,公司面向航空、航天領域的市場正在積極快速開拓,但電裝業(yè)務產能利用率、效率提升有待繼續(xù)優(yōu)化提高,且各類成本及費用率維持較高水平,導致報告期內虧損金額較大。2、報告期內,北京子公司和武漢子公司分別于2024年2月1日和2024年12月12日取得CNAS證書。公司正式投入運行初期,業(yè)務導入需要一定的時間,導致目前尚處于虧損狀態(tài)。3、報告期內,一方面公司積極拓展市場,加強綜合服務能力及人才引入,一方面受行業(yè)背景影響,公司部分檢驗檢測毛利率有所下降,如電子元器件檢測篩選業(yè)務價格及檢測數量均有所下滑,影響了公司整體業(yè)績。4、報告期內,公司主要客戶為國企軍工單位,信用較好、可收回性較強,但部分客戶回款放緩,根據《企業(yè)會計準則》的要求,公司對應收款項計提壞賬準備的金額增加,影響了整體經營業(yè)績。
 
  國電南自
 
  1月21日,國電南自(600268.SH)發(fā)布2024年年度業(yè)績預告,公司預計2024年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.13億元到3.74億元,同比增加37.97%到64.85%;預計2024年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤2.96億元到3.54億元,同比增加47.99%到76.99%。
 
  報告期內,公司利潤較上年同期增加,主要原因如下:一是通過研發(fā)創(chuàng)新、拓展市場,加強精細化管理,本期主營業(yè)務收入較上年同期有所增加;二是公司根據先進制造企業(yè)增值稅加計抵減政策確認其他收益,本期其他收益較上年有所增長;三是公司部分參股單位盈利較上年有所增加,公司投資收益較上年有所增加。
 
  藍盾光電
 
  1月21日晚間,藍盾光電(300862)披露2024年度業(yè)績預告,預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利550.00萬元–800.00萬元,比上年同期下降80.94%-86.90%;扣除非經常性損益后的凈利潤虧損1,300.00萬元–1,550.00萬元。
 
  公司2024年度利潤與上年同期相比下降的主要原因是:1.行業(yè)競爭加劇,公司主營業(yè)務收入較上年同期有所下滑;2.公司2024年度對外投資的參股公司處于發(fā)展前期,按權益法初步測算確認投資虧損。
 
  中光學
 
  報告期內,公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降,主要原因:一是公司堅持科技至上、研發(fā)至上,實施了一批具有戰(zhàn)略性的重大項目,科技研發(fā)投入比率維持在較高水平,但科技發(fā)展正處于飽和曲線頂端,需要堅持戰(zhàn)略定力,接續(xù)奮斗,持續(xù)投入和攻堅。二是公司堅持創(chuàng)新驅動、產品為王,重點布局的特種光電領域的新域新質項目、汽車光電領域的 AR-HUD(抬頭顯示)、PGU 模組和數字微顯示領域的 LCoS 光核等戰(zhàn)略性新品的規(guī)模效應還沒有顯現,處于轉型發(fā)展關鍵期。三是公司堅持深化改革、內涵增長,持續(xù)優(yōu)化資源配置,淘汰落后產能和出清附加值較低的業(yè)務,基于審慎原則計提相關減值準備。
 
  三川智慧
 
  日前,三川智慧(300066)披露2024年業(yè)績預告,預計2024年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利5,500萬元至8,000萬元,同比上年下降66.66%至77.08%。預計2024年1-12月扣除非經常性損益后的凈利潤虧損1,500萬元至2,200萬元,同比上年下降113.94%至120.44%。
 
  業(yè)績變動原因說明:1、報告期內受稀土行業(yè)價格下滑及波動的影響,公司子公司贛州天和永磁材料有限公司(以下簡稱“天和永磁”)發(fā)生較大金額虧損。2、商譽減值。報告期內,子公司天和永磁經營發(fā)生較大虧損。公司綜合客觀因素和未來業(yè)務發(fā)展的謹慎判斷,根據《會計監(jiān)管風險提示第 8 號——商譽減值》及《企業(yè)會計準則第 8 號——資產減值》的相關要求對商譽計提了減值準備。最終商譽減值準備計提數據將由公司聘請的具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的評估機構及審計機構進行評估和審計后確定。3、報告期內,公司非經常性損益主要為天和永磁交易對方的業(yè)績補償、交易性金融資產的投資收益及政府補助等,對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額預計為8,000-10,000萬元左右。
 
  科陸電子
 
  1月24日,科陸電子(002121)披露了業(yè)績預告,預計2024年度歸母凈利潤虧損在4.8億元至3.8億元之間,較上年同期虧損5.29億元有所減虧,增幅為9.2%至28.11%??鄢墙洺P該p益后的凈利潤預計虧損5.3億元至4.3億元,相較于上年同期虧損3.62億元,降幅為46.27%至18.67%?;久抗墒找骖A計虧損在0.289元/股至0.2288元/股之間,去年同期為虧損0.3398元/股。
 
  公司本報告期業(yè)績變動的主要原因如下:1、報告期內,公司計提光明智慧能源產業(yè)園折舊攤銷費用約0.7億元,同時受儲能研發(fā)投入加大,對應薪酬費用增加等因素影響,管理費用、研發(fā)費用同比增加;報告期內,因埃及鎊匯率大幅下跌產生匯兌損失約1.1億元,同時受公司有息負債融資成本下降等因素影響,財務費用同比下降。2、根據企業(yè)會計準則的相關規(guī)定,基于謹慎性原則,公司對應收款項、固定資產、無形資產等資產進行全面清查和減值測試后,擬計提相應的信用減值損失及資產減值損失約3.4億元,減值損失同比增加。3、本報告期營業(yè)外支出同比大幅減少。4、本報告期因新能源車輛處置、政府補助等事項產生非經常性損益約5,000萬元。
 
  創(chuàng)遠信科
 
  報告期業(yè)績重大變化的主要原因:1、公司“1+3”戰(zhàn)略三個業(yè)務方向中無線通信測試,隨著 5G FR1(Sub 6G)階段建設放緩,相關行業(yè)資本支出減少,5G FR2(毫米波)尚未正式商用,公司業(yè)務受產業(yè)鏈客觀因素影響及行業(yè)競爭加劇導致訂單下滑;同時“1+3”戰(zhàn)略三個業(yè)務方向中車聯網測試及以衛(wèi)星互聯網測試為主的無線通信設備,為公司2022年新增戰(zhàn)略方向,雖然近兩年訂單增長幅度較大,但目前仍尚處于市場開拓階段,尚未形成較大業(yè)務規(guī)模。2、折舊攤銷費用、股份支付等非付現費用大幅增加,同時廣告費、投標相關費用和總部基地建設等付現費用略有增加導致。3、權益法下確認的參股公司投資收益減少。
 
  紐威股份
 
  1月24日,紐威股份(603699.SH)發(fā)布2024年年度業(yè)績預告,公司預計2024年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為10.2億元至13.3億元,同比約增長41.31%至84.26%;預計2024年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為10.04億元至13.14億元,同比約增長34.91%至76.57%。
 
  紐威股份2024年業(yè)績預增主要受益于:(1) 海外市場行業(yè)趨勢向好,需求飽滿,公司積極開拓市場,在訂單、銷售等方面均得到提升;(2) 公司不斷改進產品結構與設計,改善產品品質,推出新產品,滿足了市場多元化的需要;(3) 公司不斷加強內部管理,提升整體運營能力,有加強成本管控,提升生產經營效率,積極推進品牌建設,有效支撐了當期業(yè)績,助力公司穩(wěn)定、健康發(fā)展。
 
  通富微電
 
  1月24日,通富微電(002156)披露業(yè)績預告,預計2024年1-12月扣除非經常性損益后的凈利潤盈利58,000萬元至68,000萬元,同比上年增長875.06%至1043.17%。預計2024年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利62,000萬元至75,000萬元,同比上年增長265.91%至342.64%。
 
  2024年,半導體行業(yè)逐步進入周期上行階段,在行業(yè)去庫存逐步到位,數據中心、汽車電子等行業(yè)需求拉動以及消費電子產品政策利好的共同作用下,市場需求逐漸回暖。同時,人工智能在PC端的蓬勃發(fā)展有望帶動半導體行業(yè)進一步向上增長。
 
  2024年,得益于公司戰(zhàn)略精準定位和經營策略的有效執(zhí)行,公司市場開拓卓有成效,產品結構得以進一步優(yōu)化,產能利用率提升,營業(yè)收入增長,特別是中高端產品營業(yè)收入增加明顯。同時,通過加強管理及成本費用的管控,公司整體效益顯著提升,全方位推動公司高質量發(fā)展。經公司財務部門初步統(tǒng)計,公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長,預計比上年同期上升265.91%-342.64%。
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